关于2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告
关于2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,公告如下。
一、整改工作部署推进情况
区委、区政府高度重视审计和审计查出问题的整改工作,区领导听取审计情况专题汇报,研究部署审计整改工作,要求拧紧审计整改链条,抓好整改闭环管理,强化及时跟踪指导督导,扎实落实审计监督“最后一公里”,全力做好审计“后半篇文章”,以高质量审计监督助推全区经济社会发展。
按照区委、区政府部署要求,区审计局坚决扛起审计整改政治责任,全力抓好审计整改任务落实,明确责任分工,坚持责任到人,组织召开审计整改专题会,定期跟踪整改进度,严格遵守相关审计整改认定标准,提升审计整改质效,增强审计监督效能,切实维护审计监督的权威性和公信力。
相关部门和单位认真履行审计整改主体责任,召开专题会议,制定整改方案,明确整改措施,分解整改任务,积极做好审计整改落实,坚持将“治己病”和“防未病”相结合,推动整改工作取得成效。
二、审计发现问题的整改情况
(一)区本级预算执行审计查出问题的整改情况
审计指出的问题已完成整改,区财政部门和相关预算单位采取资金收回、上缴国库、调整账目、加快资金使用进度等方式加强整改工作。
1.关于部分预算执行率较低的问题。
2.关于预算单位部分大额政府采购项目未纳入单位年度预算的问题。
3.关于部分非税收入未及时上缴区财政专户的问题。
(二)部门预算执行审计查出问题的整改情况
开展了区人社局、区住建局2021年度预算执行和其他财政财务收支情况审计,审计指出的问题已完成整改。
1.关于预算编制不够精细,预算与决算数差距较大的问题。
2.关于退管服务费资金管理不规范的问题。
3.关于往来资金长期挂账的问题。
4.关于未按规定执行公务卡强制结算项目的问题。
5.关于提前支付工程质保金的问题。
6.关于民生工程项目资金监管不到位的问题。
7.关于违规发放工会福利的问题。
8.关于非税收入未上缴财政的问题。
三、下一步工作安排
区审计局将继续全面贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,坚决按照区委、区政府关于审计整改工作的部署和要求,压紧压实整改责任,加大跟踪检查力度,抓好关键环节落实,强化制度体制机制建设,以实际行动推动审计工作高质量发展。一是强化联动协同,凝聚监督合力。切实加强与被审计单位有效沟通,与纪检监察、巡视巡察、组织人事协作联通,与人大监督融会贯通,构建全方位、一体化的联动监督机制。二是强化跟踪检查,深挖整改潜力。督促有关部门和单位压实整改主体责任,细化整改举措,增强防范意识,加强源头管理,完善规章制度,不断深化整改成效。三是强化结果运用,发挥审计效力。积极推进审计成果在规范领导干部权力运行、发现违规违纪线索、防范化解风险等方面运用,坚持问题导向和结果导向相结合,整改结果及时通报党委、政府、人大,巩固整改成效,实现审计整改“1+1>2”的乘数效应。