龙子湖区发展和改革委员会2015年部门预算及“三公”经费预算情况
龙子湖区发展和改革委员会
2015年部门预算及“三公”经费预算情况
一、部门主要职责 负责全区发展和改革工作和区委、区政府交办的其他工作。 二、部门机构设置和人员情况 机关行政编制4名,其中局长1名,副局长1名,借调人员2名,现有公车1辆。 机构性质及人员情况如下表: 单位:人 单位名称 单位性质 编制数 2015年人员实有数 备注 小计 在职 离休 退休 龙子湖区发展和改革委员会 行政 4 4 4 三、年度主要工作任务 地区生产总值增长12%,服务业增加值增长10%,完成固定资产投资100亿元,新增战略性新兴产业企业3家。 四、部门收支预算安排情况 2015年度可支配收入10.4万元,其中预算拨款安排10.4万元;支出预算10.4万元,收支平衡。其中基本支出2.4万元,项目支出8万元。主要用于机构正常运行及开展必要的专项工作。 2015年本单位没有政府性基金收支预算。 五、“三公”经费财政拨款支出预算情况 1、“三公”经费预算财政拨款情况表 单位:万元 项 目 本年预算数 合 计 2.3 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 0.8 3、公务用车费 1.5 其中:(1)公务用车运行维护费 1.5 (2)公务用车购置 2、“三公”经费财政拨款支出情况说明 财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款支出。具体情况如下: (一)因公出国(境)费预算本年未安排。 (二)公务接待费预算0.8万元,同比下降10.1%。主要用于接待市外单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《蚌埠市党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔2014〕21号)规定。 (三)公务用车运行维护费预算1.5万元,与去年同期持平。包括公务用车燃料费、修理费、保险、过桥过路等支出,用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。 六、名词解释 1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 2、发展与改革事务:反映对发展与改革方面的支出。 3、行政运行:反映行政单位的基本支出。 2015年2月9日 龙子湖区发展和改革委员会2015年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls