蚌埠市龙子湖区民政局2022年度部门决算

发布时间:2023-09-26 15:51来源: 龙子湖区人民政府浏览量: 【字号:   打印

蚌埠市龙子湖区民政局

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20238

 

 

 

 

 

第一部分 蚌埠市龙子湖区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 蚌埠市龙子湖区民政局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 蚌埠市龙子湖区民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评项目绩效评价报告

 

 


第一部分 蚌埠市龙子湖区民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针、政策和法规,制定全区民政事业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;根据全区国民经济和社会发展规划,指导全区民政工作的改革和发展。

(二)负责城乡居民最低生活保障、临时救助、救助申请家庭经济核对、城乡低收入家庭认定、特困人员认定及救助供养工作、生活无着落人员和孤儿救助工作;完善提高城乡居民最低生活保障制度规范化水平。

(三)负责全区社会福利工作,实施社会福利事业发展规划,指导社会福利事业管理工作。

(四)指导城乡基层政权建设、基层群众性自治组织建设及城市社区建设;研究社区建设的发展规划,建立和完善社区服务体系;指导农村群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和推动全区村(居)务公开和基层民主政治建设。

(五)负责婚姻登记工作,依法实施登记管理。

(六)负责儿童收养工作,依法登记。

(七)负责殡葬管理工作,推进殡葬改革。

(八)负责社会组织工作,依法登记,依法管理。

(九)负责行政区划、区域界线及地名管理工作。

(十)做好全区养老服务体系建设相关工作,制定老年福利事业发展规划和老年福利设施标准和服务规范;对各类老年福利机构进行行业指导和监督检查。

(十一)负责民政系统干部职工业务培训,指导民政系统队伍建设。

(十二)负责全区民政事业财务工作。合理使用和管理民政事业费,负责编制汇总统计年报和民政事业费决算。

(十三)负责指导全区民政系统职工队伍建设;会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,蚌埠市龙子湖区民政局2022年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化

纳入蚌埠市龙子湖区民政局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

蚌埠市龙子湖区民政局本级

2

蚌埠市龙子湖区城市最低生活保障局

 

第二部分 蚌埠市龙子湖区民政局2022年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8440.35

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

199.56

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

8397.37

 

9

 

九、卫生健康支出

43

4.47

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

26.73

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

11.78

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

199.56

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

8639.91

本年支出合计

61

8639.91

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

267.6

年末结转和结余

63

267.6

 

30

 

 

64

 

总计

31

8907.51

总计

65

8907.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:蚌埠市龙子湖区民政局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

8,639.91

8,639.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

8,397.37

8,397.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

4,503.99

4,503.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权建设和社区治理

3,700.47

3,700.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

803.52

803.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.59

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20807

就业补助

299.59

299.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080799

  其他就业补助支出

299.59

299.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20810

社会福利

547.15

547.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081001

  儿童福利

28.70

28.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081002

  老年福利

294.95

294.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081006

  养老服务

135.19

135.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081099

  其他社会福利支出

88.31

88.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

161.96

161.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

41.01

41.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

120.95

120.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20819

最低生活保障

2,597.04

2,597.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

2,366.01

2,366.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

231.03

231.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

56.12

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  临时救助支出

56.12

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20821

特困人员救助供养

202.85

202.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082101

  城市特困人员救助供养支出

63.74

63.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

139.10

139.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

18.06

18.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082501

  其他城市生活救助

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082502

  其他农村生活救助

7.45

7.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

199.56

199.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金安排的支出

199.56

199.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

199.56

199.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

              

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:蚌埠市龙子湖区民政局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

8,639.91

4,188.08

4,451.83

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

8,397.37

4,145.10

4,252.28

0.00

0.00

0.00

 

20802

民政管理事务

4,503.99

4,134.48

369.52

0.00

0.00

0.00

 

2080208

  基层政权建设和社区治理

3,700.47

3,685.64

14.83

0.00

0.00

0.00

 

2080299

  其他民政管理事务支出

803.52

448.83

354.69

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

1.73

1.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.29

6.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.59

2.59

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20807

就业补助

299.59

0.00

299.59

0.00

0.00

0.00

 

2080799

  其他就业补助支出

299.59

0.00

299.59

0.00

0.00

0.00

 

20810

社会福利

547.15

0.00

547.15

0.00

0.00

0.00

 

2081001

  儿童福利

28.70

0.00

28.70

0.00

0.00

0.00

 

2081002

  老年福利

294.95

0.00

294.95

0.00

0.00

0.00

 

2081006

  养老服务

135.19

0.00

135.19

0.00

0.00

0.00

 

2081099

  其他社会福利支出

88.31

0.00

88.31

0.00

0.00

0.00

 

20811

残疾人事业

161.96

0.00

161.96

0.00

0.00

0.00

 

2081107

  残疾人生活和护理补贴

41.01

0.00

41.01

0.00

0.00

0.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

120.95

0.00

120.95

0.00

0.00

0.00

 

20819

最低生活保障

2,597.04

0.00

2,597.04

0.00

0.00

0.00

 

2081901

  城市最低生活保障金支出

2,366.01

0.00

2,366.01

0.00

0.00

0.00

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

231.03

0.00

231.03

0.00

0.00

0.00

 

20820

临时救助

56.12

0.00

56.12

0.00

0.00

0.00

 

2082001

  临时救助支出

56.12

0.00

56.12

0.00

0.00

0.00

 

20821

特困人员救助供养

202.85

0.00

202.85

0.00

0.00

0.00

 

2082101

  城市特困人员救助供养支出

63.74

0.00

63.74

0.00

0.00

0.00

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

139.10

0.00

139.10

0.00

0.00

0.00

 

20825

其他生活救助

18.06

0.00

18.06

0.00

0.00

0.00

 

2082501

  其他城市生活救助

10.61

0.00

10.61

0.00

0.00

0.00

 

2082502

  其他农村生活救助

7.45

0.00

7.45

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

4.47

4.47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21299

其他城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2129999

  其他城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

11.78

11.78

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

7.75

7.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

199.56

0.00

199.56

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金安排的支出

199.56

0.00

199.56

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

199.56

0.00

199.56

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:蚌埠市龙子湖区民政局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

8,440.35

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

199.56

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

8,397.37

8,397.37

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

4.47

4.47

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

26.73

26.73

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

11.78

11.78

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

199.56

0.00

199.56

0.00

 

本年收入合计

24

8,639.91

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

8,639.91

8,440.35

199.56

0.00

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

总计

29

8,639.91

总计

58

8,639.91

8,440.35

199.56

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:蚌埠市龙子湖区民政局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,440.35

4,188.08

4,252.28

208

社会保障和就业支出

8,397.37

4,145.10

4,252.28

20802

民政管理事务

4,503.99

4,134.48

369.52

2080208

  基层政权建设和社区治理

3,700.47

3,685.64

14.83

2080299

  其他民政管理事务支出

803.52

448.83

354.69

20805

行政事业单位养老支出

10.62

10.62

0.00

2080502

  事业单位离退休

1.73

1.73

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.29

6.29

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.59

2.59

0.00

20807

就业补助

299.59

0.00

299.59

2080799

  其他就业补助支出

299.59

0.00

299.59

20810

社会福利

547.15

0.00

547.15

2081001

  儿童福利

28.70

0.00

28.70

2081002

  老年福利

294.95

0.00

294.95

2081006

  养老服务

135.19

0.00

135.19

2081099

  其他社会福利支出

88.31

0.00

88.31

20811

残疾人事业

161.96

0.00

161.96

2081107

  残疾人生活和护理补贴

41.01

0.00

41.01

2081199

  其他残疾人事业支出

120.95

0.00

120.95

20819

最低生活保障

2,597.04

0.00

2,597.04

2081901

  城市最低生活保障金支出

2,366.01

0.00

2,366.01

2081902

  农村最低生活保障金支出

231.03

0.00

231.03

20820

临时救助

56.12

0.00

56.12

2082001

  临时救助支出

56.12

0.00

56.12

20821

特困人员救助供养

202.85

0.00

202.85

2082101

  城市特困人员救助供养支出

63.74

0.00

63.74

2082102

  农村特困人员救助供养支出

139.10

0.00

139.10

20825

其他生活救助

18.06

0.00

18.06

2082501

  其他城市生活救助

10.61

0.00

10.61

2082502

  其他农村生活救助

7.45

0.00

7.45

210

卫生健康支出

4.47

4.47

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.47

4.47

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.47

4.47

0.00

212

城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

21299

其他城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

26.73

26.73

0.00

221

住房保障支出

11.78

11.78

0.00

22102

住房改革支出

11.78

11.78

0.00

2210201

  住房公积金

7.75

7.75

0.00

2210202

  提租补贴

4.03

4.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:蚌埠市龙子湖区民政局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

3,719.51

302

商品和服务支出

271.94

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30101

  基本工资

27.58

30201

  办公费

89.62

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30102

  津贴补贴

5.95

30202

  印刷费

1.55

310

资本性支出

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30107

  绩效工资

21.83

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.29

30206

  电费

0.37

31005

  基础设施建设

0.00

 

30109

  职业年金缴费

2.59

30207

  邮电费

0.77

31006

  大型修缮

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.30

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.79

30209

  物业管理费

0.09

31008

  物资储备

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.34

30211

  差旅费

0.16

31009

  土地补偿

0.00

 

30113

  住房公积金

12.77

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

104.57

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

3,638.07

30214

  租赁费

0.86

31012

  拆迁补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

114.82

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30302

  退休费

1.39

30217

  公务接待费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30305

  生活补助

76.61

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

81.81

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.46

31201

  资本金注入

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.10

30227

  委托业务费

60.11

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31204

  费用补贴

81.81

 

30309

  奖励金

36.64

30229

  福利费

5.48

31205

  利息补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.08

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

3,834.33

公用经费合计

353.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:蚌埠市龙子湖区民政局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

0.00

0.00

0.00

199.56

0.00

199.56

199.56

0.00

199.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

199.56

0.00

199.56

199.56

0.00

199.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

199.56

0.00

199.56

199.56

0.00

199.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

199.56

0.00

199.56

199.56

0.00

199.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:龙子湖区民政局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

                                                                          

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:蚌埠市龙子湖区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 蚌埠市龙子湖区民政局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8907.51万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计8907.51万元(含结余分配年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加2178.42万元,增长32.4%,主要原因一是民生工程及救助补贴标准提高,二是上级配套资金下拨增加,三是救助对象及社区工作者人员数量变动较大,使得收、支较上年相比有所增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8639.91万元,其中:财政拨款收入8639.91万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8639.91万元,其中:基本支出4188.08万元,占48.5%;项目支出4451.83万元,占51.5%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022财政拨款收入总计8639.91万元(含年初财政拨款结转余),支出总计8639.91万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3064.56万元,增长55.0%,主要原因:一是中央福彩金、省级救助金、省级福彩金、市级救助金的下拨款项金额增加使得收入较去年增多;二是因政府性民生工程项目增加三是社区工作者人员变动幅度大,使得支出不稳定金额增多

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8440.35万元,占本年支出的97.7%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3104.94万元,增长58.2%。主要原因一是生活补助类项目,发放受众不稳定,年累计数据有一定的波动,二是一次性政府性项目增加三是上级下拨有关特岗就业补助资金至民政账户为特岗人员代发工资,所以导致此项财政预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出8440.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出8397.37万元,占99.5%;卫生健康支出4.47万元,占0.1%;城乡社区(类)支出26.73万元,占0.3%;住房保障(类)支出11.78万元,占0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4506.25万元,支出决算为8440.35万元,完成年初预算的187.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是生活补助类项目,发放受众不稳定,年累计数据有一定的波动,二是一次性政府性项目增加。其中:基本支出4188.08万元,占49.6%;项目支出4252.28万元,占50.4%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)民政管理事务(款) 基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为2356.74万元,支出决算为3700.47万元,完成年初预算的157.0%,决算数大于预算数的主要原因是上级下拨专项资金减少使得区级配套资金支付数增加是相关项目增加使得支付金额增长

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为719.67万元,支出决算为803.52万元,完成年初预算的111.7%,决算数大于预算数的主要原因是人员流动性大导致工资福利支出增加。

3社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.73万元,决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的自然增长

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.29万元,支出决算为6.29万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.59万元,决算数大于预算数的主要原因是人员待遇的自然增长。

6.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为299.59万元,决算数大于预算数的主要原因是此项目为上级下拨有关特岗就业补助资金至民政账户为特岗人员代发工资,特岗人员数有所变动故导致此项决算大于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算为20.0万元,支出决算为28.70万元,完成年初预算的143.5%决算数大于预算数的主要原因是此项资金是对儿童的福利补贴,按照上级补助标准拨付至补贴人员账户,由于补助人数有浮动故导致此项决算大于年初预算

8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为308.0万元,支出决算为294.95万元,完成年初预算的95.8%,决算数小于预算数的主要原因是补助人员减少,此项目面对的是老年人群体,其人员不稳定因素居多,年累计支出波动幅度较大。

9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)年初预算为199.10万元,支出决算为135.19万元,完成年初预算的67.9%,决算数小于预算数的主要原因一是此项资金大部分中央、省级、市级拨款资金,二是老人补贴政策变更金额有所增加,三是养老工程项目增多,故支出金额增加使得决算大于预算

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)年初预算为110.0万元,支出决算为88.31万元,完成年初预算的80.3%,决算数小于预算数的主要原因是该项目主要为辖区内市局审核合格的养老院拨付补助,该项目为不确定性较高。

11.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为41.01万元,决算数大于预算数的主要原因一是此项资金大部分中央、省级、市级拨款资金,二是残疾人补贴政策变更金额有所增加,三是补贴对象数量年中有浮动故支出金额增加使得决算大于预算

12.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为185.0万元,支出决算为120.95万元,完成年初预算的65.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员流动性及不稳定性造成年累计数据有一定波动。

13.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2366.01万元,决算数大于预算数的主要原因一是城市低保拨款方式改变二是此项资金大部分中央、省级、市级拨款资金,三是低保人员补贴政策变更金额有所改变,四是补贴对象数量年中有浮动故支出金额增加使得决算大于预算

14.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)年初预算为280.0万元,支出决算为231.03万元,完成年初预算的82.5%,决算数小于预算数的主要原因一是人员不稳定性,发放受众不稳定,二是上级补助经费增加

15.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为120.0万元,支出决算为56.12万元,完成年初预算的46.8%,决算数小于预算数的主要原因是2022年全年中央,省级及市级拨付该项资金较大

16.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为30.0万元,支出决算为63.74万元,完成年初预算的212.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员不稳定性,发放受众不稳定,年累计数据有一定的波动。

17.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为140.0万元,支出决算为139.10万元,完成年初预算的99.4%,决算数小于预算数的主要原因是人员不稳定性,发放受众不稳定,年累计数据有一定的波动。

18社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)年初预算为7.50万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员不稳定性,发放受众不稳定,年累计数据有一定的波动。

19.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)年初预算为6.60万元,支出决算为10.61万元,完成年初预算的160.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员不稳定性,发放受众不稳定,年累计数据有一定的波动。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.47万元,支出决算为4.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

21.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为0万元,支出决算为26.73万元,决算数大于年初预算数的原因是发放职工文明城市创建奖励金。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为8.48万元,支出决算为7.75万元,完成年初预算的91.4%。决算数小于年初预算数的原因是2022年有人员退休公积金进行封存,所以导致年初预算大于决算数。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.30万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的93.7%。决算数小于年初预算数的原因是事业编人员工资基数变更有所调整导致提租补贴金额有所变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4188.08万元,其中:人员经费3834.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费353.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入199.56万元,本年支出199.56万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为199.56万元,决算数大于预算数的主要原因是此项资金为上级拨付专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

蚌埠市龙子湖区民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,蚌埠市龙子湖区民政局机关运行经费支出315.89万元,比2021年减少366.31万元,下降53.7%,主要原因是缩减平衡日常开销。

(二)政府采购支出情况。

    2022年度,蚌埠市龙子湖区民政局政府采购支出总额354.69万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出354.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日,蚌埠市龙子湖区民政局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2022年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共38个项目,涉及资金2058.34万元。从评价情况看,项目绩效目标完成较好,项目支出达到预期目标。

组织对2022年度龙子湖区民政局部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,评价结果显示,2022年民政主要工作预期总目标完成情况较好,区政府目标考核优秀。部门整体支出绩效自评得分100分,自评结果为“优”。

组织对组织对社区养老“助餐工程”建设项目开展了部门评价,共涉及资53.58万元。以助餐工程建设项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,此项目评价结果显示我单位落实政府关爱老人政策,健全民生工程兜底保障,提升老人生活质量,间接提高社会效益,为辖区老人提供生活补助,带动经济发展,关注老年人福利制度建设动态情况,提升辖区老人生活幸福感,健全补贴制度,对每月异动进行动态管理,促进民生工程可持续发展,区域良好发展,服务对象满意。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映社区养老“助餐工程”建项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

区养老“助餐工程”建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为104.10万元,执行数为53.58万元,完成预算的51.5%。项目绩效目标完成情况:一是严格执行上级任务指标及补贴制度,按计划使用资金,按时、按质、按量完成项目;二是让老人得到党和政府的关怀,营**老敬老尊老的积极氛围发现的主要问题及原因:1、部分助餐点就餐老人数少,助餐工作有待更进一步加大宣传。2、街道社区三级养老中心多半依托街道社区办公用房或为民服务中心建设,没有的单独的养老用房,运营率不佳。下一步改进措施:1、加强与财政部门协同,加大养老服务体系建设资金投入,加快省级养老服务体系建设资金支出进度,为养老服务体系建设提供资金支撑。2、通过助餐服务以点破面探索“社区+物业+养老”模式,完善建立社区居家养老。3、持续强化民政服务宣传,开展各类形式多彩的养老服务活动,提升龙子湖区居民对养老服务工作知晓度和满意度。

社区养老“助餐工程”建项目的《项目支出绩效自评表》。

       项目支出绩效自评表

2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社区养老“助餐工程”建设

主管部门

042-蚌埠市龙子湖区民政局

实施单位

042001-蚌埠市龙子湖区民政局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

104.1

104.1

53.585

10

51.47%

5.15

其中:本年财政拨款

104.1

104.1

53.585

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

          其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

龙子湖区城区目前有6个街道27个社区,计划曹山、解放、延安、治淮、东升5个街道每个街道都要建设运营一座面积不低于100平方米的社区老年中心食堂。 5个街道下属19个社区每个社区都要免费提供一处不低于30平方米的助餐点开展助餐服务。

超额完成年初指标值, 实际建成6个大食堂,33个助餐点。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

街道级社区大食堂建设数量

5个

6

18

18

年中市民政局修改任务目标

社区级助餐点建设数量

19个

33

12

12

年中市民政局修改任务目标,要求区域全覆盖

质量指标

社区大食堂建设面积不少于

≥100平方

100

5

5

 

社区大食堂运营时间满足

≥1年

1

5

5

 

时效指标

经费支出时效性

100%

100

5

5

 

成本指标

经费使用合理、合规

100%

100

5

5

 

效益指标(30分)

经济效益指标

鼓励引入社会力量参与助餐项目

持续提升

达成预期指标

10

10

鼓励并持续引入更多社会组织社会力量

社会效益指标

解决高龄和失能等老年人“吃饭难”问题

持续提升

达成预期指标

10

10

加大宣传力度,增加群众知晓率

可持续影响指标

提高我区老年人养老服务工作水平

持续提升

达成预期指标

5

5

 

提升全区老年人的获得感和幸福感

持续提升

达成预期指标

5

5

加大宣传力度,增加群众知晓率,提升群众幸福感

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

满意度指标(10分)

满意度指标

民众满意度

≥90%

90

10

9.4

增强养老食堂硬件软件设施, 提升服务效率,增强群众幸福感提升群众满意度

总分

 

100

94.55

 

 

(3)部门评价结果。

部门评价报告见附件。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 2022年度项目支出绩效自评表(民政局部门).xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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