龙子湖区人力资源和社会保障局本级2022年度单位决算

发布时间:2023-10-07 10:20来源: 龙子湖区人力资源和社会保障局浏览量: 【字号:   打印

附件2:单位决算公开(参考格式)

 

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20239

 

 

 

 

第一部分 安徽省蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 安徽省蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策,并组织实施和监督检查。

(二)完善区级人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,推进实施国家就业准入制度。

(三)扎实推进工作落实,进一步提高全区退管服务工作水平。贯彻落实各项企业退管政策。

(四)保持全区就业形势稳定,负责市级下拨就业资金使用前的审核,确保使用安全。

(五)负责就业促进工作,认真执行统筹城乡就业发展政策,落实就业援助制度,落实高校毕业生就业政策。

(六)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系,组织实施城乡社会保险各项工作。

(七)贯彻落实全国统一的社会保险关系转移接续办法和基础养老金的统筹办法。

(八)会同有关部门贯彻落实机关事业单位人员工资收入分配政策,依据相关政策开展工作。

(九)贯彻落实机关事业单位福利和离退休相关政策,积极实行机关事业单位养老保险相关政策。

(十)协同有关部门贯彻落实农民工相关政策和工作规划,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度和劳动关系相关政策,完善劳动关系协调机制,贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2022年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较无变化。纳入蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2022年度部门决算编制范围单位共1个,详细情况见下表:

序号

序号

单位名称

1

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级

 

第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

龙子湖区人社局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

单位:                                                             金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。龙子湖区人社局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。”

 

 

第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2305.58万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2305.58万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加64.16万元,增长2.86%,主要原因::一是人员、办公经费增加;二是就业社保补贴补助,“春季攻坚”、“暖民心行动”等工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1964.76万元,其中:财政拨款收入1889.02万元,占96.15%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入75.74万元,占3.85%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1964.76万元,其中:基本支出175.76万元,占8.95%;项目支出1789.00万元,占91.05%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2024.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2024.58万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加731.41万元,增长56.56%,主要原因:一是就业补助资金由以往非财政拨款转为财政拨款;二是区域化转,城乡居民养老保险区级配套资金,老字号群体生活补助等补助资金较去年有较大幅度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1889.02万元,占本年支出的96.15%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加731.41万元,增长63.18%。主要原因一是就业补助资金由以往非财政拨款转为财政拨款;二是区域化转,城乡居民养老保险区级配套资金,老字号群体生活补助等补助资金较去年有较大幅度增长。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1889.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.89万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出1847.61万元,占97.81%城乡社区支出(类)支出33.52万元,占1.77%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为540.50万元,支出决算为1889.02万元,完成年初预算的349.49%。决算数大于预算数的主要原因一是上级省、市部门拨付就业补助资金作为上级部门预算未纳入我局年初预算,中央直达资金由以往非财政拨款转为财政拨款;二是区域化转,城乡居民养老保险区级配套资金,老字号群体生活补助等补助资金较去年有较大幅度增长。其中:基本支出175.75万元,占9.30%;项目支出1713.27万元,占90.70%。具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.89万元,决算大于预算的主要原因是年初预算未安排,预算执行中功能科目调整。

2社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为102.50万元,支出决算为106.40万元,完成年初预算的103.80%,决算数大于预算数的主要原因是一是办公经费增加;二是人员经费增加。其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为27.94万元,决算数大于预算数的主要原因是就业“春季攻坚”行动工作经费年初预算未安排,预算执行中功能科目调整。

3.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1094.13万元,决算数大于预算数的主要原因是就业社保补贴资金支出由非财政拨款转为财政拨款中央直达资金,暖民心就业促进补贴等就业工作资金年初预算未安排,预算执行中功能科目调整。

4.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为18万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的89.33%,决算数小于预算数的主要原因是加强管理,规范发放。社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为150万元,支出决算为182.48万元,完成年初预算的121.65%.决算数大于预算数的主要原因是区域划转,“老字号”群体生活补助资金发放政策变化,人员增加,预算执行中追加预算。

5.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为270万元,支出决算为413.89万元,完成年初预算的153.29%,决算数大于预算数的主要原因是城镇居民基本养老保险资金支出增加。社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为6.68万元,决算大于预算的主要原因是年初预算未安排,预算执行中功能科目调整。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为0万元,支出决算为33.52万元,决算数大于预算数的主要原因是工作人员年度奖励性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出175.75万元,其中:人员经费134.88万元,主要包括:其他工资福利支出3.97万元、生活补助48.80万元、奖励金82.11万元;公用经费40.87万元,主要包括:办公费14.31万元、印刷费3.01万元、邮电费0.49万元、差旅费0.10万元、会议费0.08万元、公务接待费0.06万元、劳务费3.09万元、委托业务费17.87万元、福利费1.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度龙子湖区人社局本级没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度龙子湖区人社局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出40.87万元,比2021年增加16.25万元,增长66.00%,主要原因办公和人员经费有所增加。

(二)政府采购支出情况。

     2022年度,蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
   
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金792.81万元。从评价情况看,各项资金使用情况良好,达到了预期目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,区人社局本级积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

龙子湖区人社局在2022年度部门决算中反映“老字号群体生活补助”一个项目绩效自评结果。

“老字号群体生活补助”资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.2分。全年预算数为150万元,执行数为182.48万元,完成预算的122%。项目绩效目标完成情况:一是全区群体补助应发尽发,发放率100%;二是新增到龄及死亡注销人员及时增减,避免基金漏洞。发现的主要问题及原因:一是执行数超出年初预算数,主要是由于当年区域划转,转入人员增加,造成预算资金不足,导致追加预算。下一步改进措施:一是实时把握政策动向,积极与上级部门工作对接,了解动态变化;二是仔细核算老字号群体生活补助资金金额,加大预算控制力度,确保准确。

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2022年度)

项目名称

“老字号”群体生活补助

主管部门

龙子湖区人社局

实施单位

龙子湖区人社局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

150

150

182.48

10

122%

8.2

 其中:本年财政拨款

150

150

182.48

-

122%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:群体补助应发尽发,发放率100%
 
目标2:定期核查人员状态,保证基金安全                                目标3:新增到龄人员及时核准发放补助

达成预期目标

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50
)

数量指标

全年按质按量完成发放

100%

100%

10

10

 

新增到龄及死亡注销人员及时增减

100%

100%

10

10

 

质量指标

生活补助金准确发放率

100%

100%

10

10

 

基金安全

100%

100%

10

10

 

时效指标

生活补助发放及时率

100%

100%

5

5

 

成本指标

预算控制率

100%

122%

5

4

区域划转,转入人员增加导致追加预算





(30
)

社会效益
指标

生活补助发放

及时准确

及时准确

10

10

 

可持续影
响指标

“老字号”人群生活质量

有所提升

有所提升

10

9

生活质量有所提高,进一步加大帮扶力度

持续保障期限

长期

长期

10

10

 

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

人员服务满意度

满意

满意

10

9

 

总分

 

 

100

95.2

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

 

附件:2022年度项目支出绩效自评表

人社局项目支出绩效自评表2022.rar

 

 

 

 

 

 

 

附件2:单位三公经费公开(参考格式)

 

安徽省蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2022年度一般公共预算财政拨款三公”经费支出决算

 

    一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

0.50 

 0.06

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

 0.50

 0.06

公务用车购置及运行维护费

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

        公务用车运行维护费

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                       

    二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元,支出决算为0.06万元,完成预算的12%;较上年增加0.06万元。决算数小于预算数的主要原因是部门严格控制公务接待费支出,节约开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度有一次公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年无变化。主要原因是未安排因公出国(境)计划2022年蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排,经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014527号)等相关规定执行。

2.公务接待费预算预算为0.50万元,支出决算为0.06万元,完成预算的12%;较上年增加0.06万元,决算数小于大于预算数的主要原因是部门严格控制公务接待费支出,节约开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度有一次公务接待费支出。2022年安徽省蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局国内公务接待共1批次(其中外事接待0批次),0人次(其中外事接待0人次)。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔20142066号)、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔20181096号)等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为  0万元,完成预算的0%;较上年无变化。2022年没有安排公务用车购置费公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;。决算数较上年无变化。截至20221231日,蚌埠市龙子湖区人力资源和社会保障局本级机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页