龙子湖区审计局2018年预算公开情况说明

发布时间:2018-02-02 16:02  来源:龙子湖区审计局浏览量: 【字号:   打印

 

2018年龙子湖区审计局预算公开情况说明

 

一、部门概况

(一)主要职能

1、区审计局在区委、区政府和市审计局的领导下,对区本级预算执行情况及其他财政收支进行审计监督。

2、区审计局对本级各部门(含直属单位)和乡、镇预算执行和决算,以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督。

3、区审计局对区辖事业单位和其他接受财政拨款单位的财政、财务收支的管理和使用情况进行审计监督。

4、对区政府有关部门管理的和社会团体受政府委托管理的民生工程资金、涉农资金、社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

5、对与区财政收支有关的特定事项,向有关部门、单位进行专项审计调查,并向区政府和市审计局报告审计调查结果。

6、根据区委组织部门委托,依法组织进行对党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员的任期经济责任审计。

7、根据区委、区政府安排,参与对有关经济案件查处。

8、区审计局根据市审计局授权对有关事项进行审计;对区审计管辖范围内的重大事项,可以直接进行审计。

(二)下属单位

龙子湖区审计局成立于19844月,原为东市区审计局,20043月在区划调整时更名为龙子湖区审计局,目前在职人员5人。

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

经费供给方式

小计

在职

离退休

聘用

 

龙子湖区审计局

行政单位 

5 

5 

5 

 

 

全额拨款

               

(三)年度主要工作

(一)加大民生资金、重点专项资金的审计监督力度

(二)深化财政预算执行审计

(三)进一步优化经济责任审计

(四)加强对固定资产投资的审计

(五)做好其他各项工作

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。审计局2018年收支总预算79.64万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务。

审计局2018年度收入预算39.82 万元,其中一般公共预算拨款收入39.82 万元,比2017年预算减少0.5万元,下降1.2%,下降原因是厉行节约,减少办公费预算安排。

2018年度支出预算 39.82 万元,2017年预算减少0.5万元,下降1.2%,下降原因主要是厉行节约,办公费支出减少,其中基本支出安排3.32万元,占比8.3%;项目支出36.5 万元,占比91.7%

(二)财政拨款收支预算总体情况

审计局2018年度财政拨款收入预算39.82万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入39.82万元,财政拨款支出预算39.82万元,其中一般公共服务支出39.82万元;

(三)一般公共预算拨款情况

审计局2018年度一般公共预算拨款39.82万元,其中一般公共服务39.82万元,占比100%。具体情况如下:

 “一般公共服务”2018年预算安排39.82万元,比2017年预算减少0.5万元,下降1.2%,下降原因主要是厉行节约,其中:“行政运行”预算39.82万元,主要用于保障审计局正常运转的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

审计局2018年度一般公共预算基本支出3.32万元,其中,工资福利支出1.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支情况

审计局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

审计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。区审计局2018机关运行经费财政拨款预算3.32 万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算持平。

(二)政府采购情况。审计局2018年各单位政府采购预算总额 0万元。计划采购货物(设备)无,数量为0 。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。审计局2018年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)预算绩效编制情况。

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(龙政办 [2017]69号)要求,审计局项目支出按规定设置支出绩效目标,2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。

1.项目概述。无

2.立项依据。无

3.实施主体。无

4.实施方案。无

5.实施周期。无

6.三年支出计划和年度预算安排

1)三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排0万元,其中,2018年安排0万元,2019年安排0万元,2020年安排0万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

无。

(五)国有资产占用使用情况。审计局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

四、名词解释

1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附件:龙子湖区审计局2018年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门政府性基金预算收支预算表
            金额单位:万元
序号 功能分类 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出 备注
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
               
               
             
 

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