蚌埠市龙子湖区应急管理局
2022年度部门决算
2023年8月
目 录
第一部分 安徽省蚌埠市龙子湖区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省蚌埠市龙子湖区应急管理局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及隐患排查项目绩效评价报告
第一部分 蚌埠市龙子湖区应急管理局概况
一、部门职责
1. 依法履行安全生产综合监督管理职责,承担本级安全生产委员会日常工作。
2. 监督检查、指导协调、巡查考核本级人民政府有关部门和下级人民政府安全生产工作。
3. 综合分析和预测安全生产形势,统计分析本行政区域内安全生产事故情况,发布安全生产信息,定期向本级人民政府报告安全生产工作,提出意见和建议。
4. 制定本行政区域安全生产发展规划,会同有关部门编制、实施安全生产专项规划。
5. 根据本级人民政府授权或委托,负责组织协调安全生产事故和职业危害事故的调查处理工作,会同有关部门监督事故调查处理的落实,并依法发布安全生产事故处理信息。
6. 依法对工矿商贸行业的安全生产工作实施监督检查,推动安全生产标准化建设。
7. 指导协调和监督全区安全生产行政执法工作,监督检查生产经营单位作业场所重大危险源监控、事故隐患排查治理工作,对安全评价评价、安全培训等安全生产服务机构进行监督管理。
8. 承担非煤矿山单位、危险化学品生产经营和储存单位、烟花爆竹经营单位安全生产准入和监督管理职责。
9.组织指导全区安全生产宣传教育工作。依法组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)、危险化学品的生产、经营、储存单位以及金属冶炼单位的主要负责人、安全管理人员的安全培训、考核及发证工作。监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训和用人单位职业卫生培训工作。
10.组织、指导、协调安全生产应急管理的综合监管以及职责范围内安全生产事故应急救援工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,蚌埠市龙子湖区应急管理局2022年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 蚌埠市龙子湖区应急管理局2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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|
公开01表 |
||||
部门:蚌埠市龙子湖区应急管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
179.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
132.11 |
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
47.72 |
||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
27 |
179.83 |
本年支出合计 |
58 |
179.83 |
||||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||||
|
30 |
|
|
61 |
|
||||
总计 |
31 |
179.83 |
总计 |
62 |
179.83 |
||||
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门:蚌埠市龙子湖区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||
合计 |
179.83 |
179.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
132.11 |
132.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
132.11 |
132.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
132.11 |
132.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22401 |
应急管理事务 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2240104 |
灾害风险防治 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2240106 |
安全监管 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:蚌埠市龙子湖区应急管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
179.83 |
68.65 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
132.11 |
20.93 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
132.11 |
20.93 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
132.11 |
20.93 |
111.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240104 |
灾害风险防治 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:蚌埠市龙子湖区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
179.83 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
132.11 |
132.11 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
179.83 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
179.83 |
179.83 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
179.83 |
总计 |
58 |
179.83 |
179.83 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:蚌埠市龙子湖区应急管理局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
179.83 |
68.65 |
111.18 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
132.11 |
20.93 |
111.18 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
132.11 |
20.93 |
111.18 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
132.11 |
20.93 |
111.18 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
||
2240104 |
灾害风险防治 |
19.92 |
19.92 |
0.00 |
||
2240106 |
安全监管 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门:蚌埠市龙子湖区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
说明:我单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
||
部门:蚌埠市龙子湖应急管理局 |
|
金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
说明:我单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 安徽省蚌埠市龙子湖区应急管理局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计179.83万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计179.83万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加74.48万元,增长70.7%,主要原因:增加全国第一次自然灾害风险普查工作项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计179.83万元,其中:财政拨款收入179.83万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计179.83万元,其中:基本支出68.65万元,占38.2%;项目支出111.18万元,占61.8%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计179.83万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计179.83万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加74.48万元,增长70.7%,主要原因:增加全国第一次自然灾害风险普查工作项目
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出179.83万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加74.48万元,增长70.7%。主要原因是增加全国第一次自然灾害风险普查工作项目。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出179.83万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出132.11万元,占73.5%;灾害防治及应急管理(类)支出47.72万元,占26.5%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.99万元,支出决算为179.83万元,完成年初预算的285.5%。决算数大于预算数的主要原因:增加全国第一次自然灾害风险普查工作项目。其中:基本支出68.65万元,占38.2%;项目支出111.18万元,占61.8%。具体情况如下:
1.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为132.11万元,决算数大于预算数的主要原因是增加全国第一次自然灾害风险普查工作项目。
2.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.92万元,决算数大于预算数的主要原因是增加全国第一次自然灾害风险普查工作中央补助资金。
3.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为62.99万元,支出决算为27.80万元,完成年初预算的44.1%,决算数小于预算数的主要原因是未采取招标形式聘请第三方机构,经费有所节省。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出68.65万元,其中:人员经费21.70万元,主要包括:、津贴补贴、奖励金;公用经费46.95万元,主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
区应急局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
区应急局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,蚌埠市龙子湖区应急管理局机关运行经费支出46.95万元,比2021年增加10.30万元,增长28.1%,主要原因是业务工作增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,蚌埠市龙子湖区应急管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,安徽省蚌埠市龙子湖区应急管理局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)XX台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金58.70万元。从评价情况看,从评价情况看,项目绩效目标完成良好,项目支出基本达到预期目标。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2022年隐患排查等工作预期总目标完成情况较好,区政府目标考核优秀,部门整体支出绩效自评结果为“良好”。
组织对安全隐患排查专项、专项业务费等2个项目开展了部门评价,共涉及资金55.0万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看从评价情况看,专项业务费项目绩效完成较好,达到预期目标;安全隐患排查项目绩效完成良好,未达预期目标。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2022年度部门决算中反映“专项业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25.0万元,执行数为20.35万元,完成预算的81%。项目绩效目标完成情况:顺利完成安全培训、专项整治等重点工作。发现的主要问题及原因:一是预算编制科学性不足。下一步改进措施:结合工作实际合理规范预算编制。
专项业务费项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
专项业务费 |
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主管部门 |
009-蚌埠市龙子湖区应急管理局 |
实施单位 |
009001-蚌埠市龙子湖区应急管理局 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
25 |
25 |
25 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
消除事故隐患,防范化解重大安全风险。确保全区死亡人数、事故起数双上升。 |
全区死亡人数和事故起数双下降 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
开展宣传培训 |
≥2次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||
检查企业数 |
≥70家 |
70 |
20 |
20 |
|
|||||
组织灾害、事故应急处置工作 |
≥2次 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
质量指标 |
事故起数与死亡人数双下降 |
确保完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
成本指标 |
应急管理各项工作 |
≤20万元 |
20 |
5 |
5 |
|
||||
时效指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
间接经济效益 |
显著提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
可持续影响指标 |
经济社会可持续发展能力 |
显著提升 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
显著增加 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
100.00 |
|
(3)部门评价结果。
详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
应急局部门评价报告.docx龙子湖区应急管理局-安全隐患排查专项项目自评.xls龙子湖区应急管理局-行政执法服装费项目自评.xls
龙子湖区应急管理局-专项业务费项目自评.xls