蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算
蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算情况
第一部分蚌埠市龙子湖区医疗保障局概况
一、部门职责区医疗保障局负责贯彻执行党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,主要职责有:
(一)贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险、大病 保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规 章和政策规划标准。
(二)贯彻实施国家、省、市医疗保障基金统筹和监督管理办 法有关规定;承担区级医疗救助、疾病应急救治、补充医疗救助(含 大病救助等)的基金及资金监督管理职责,建立健全区级医疗保障 基金安全防控机制。
(三)贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策,完善 动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立 健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
(四)贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准
(五)贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服 务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调 整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价 格信息监测和信息发布制度
(六)配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备 医用耗材集中、带量采购工作监督管理;落实并监督管理区属公立 医疗卫生机构的药品、医用设备、医用耗材的采购制度
二、机构设置从决算单位构成看,蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,增加1户,按照机构改革要求,新成立的部门。
纳入蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算编制范围单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级 |
第二部分蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算表
第三部分蚌埠市龙子湖区医疗保障局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计427.33万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计427.33万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加427.33万元,增长100%,主要原因:本部门为新增单位。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计427.33万元,其中:财政拨款收入427.33万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计427.33万元,其中:基本支出248.86万元,占58.3%;项目支出178.47万元,占41.7%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计427.33万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计427.33万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加427.33万元,增长100%,主要原因:本部门为新增单位。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入410.49万元,占本年收入的96.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加410.49万元,增长100%。主要原因是本部门为本年新增单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出410.49万元,占本年支出的96.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加410.49万元,增长100%。主要原因本部门为本年新增部门,
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出410.49万元,主要用于以下方面:卫生健康支出(类)支出410.49万元,占100%
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为410.49万元。决算数大于预算数的主要原因:本部门为新增单位。其中:基本支出232.02万元,占56.5%;项目支出178.47万元,占43.5%。具体情况如下:
1.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为178.47万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为新增单位,无年初预算。
2.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为210.75万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为新增单位,无年初预算。
3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.27万元,决算数大于预算数的主要原因是本单位为新增单位,无年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出232.02万元,其中:人员经费162.37万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费59.65万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年无政府性基金财政拨款收入和支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,蚌埠市龙子湖区医疗保障局机关运行经费支出154.31万元,比2018年增加154.31万元,增长100%,主要原因是新增单位。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,蚌埠市龙子湖区医疗保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,蚌埠市龙子湖区医疗保障局共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
本部门未开展预算绩效评价。
3.部门评价项目绩效评价结果。
本部门未开展预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。