蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级2022年度单位决算
蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级概况
一、主要职责
区医疗保障局本级负责贯彻执行党中央关于医疗保障工作的方针政策和决策部署,主要职责有:
(一)贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险、大病 保险、医疗救助、医疗服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规 章和政策规划标准。
(二)贯彻实施国家、省、市医疗保障基金统筹和监督管理办 法有关规定;承担区级医疗救助、疾病应急救治、补充医疗救助(含 大病救助等)的基金及资金监督管理职责,建立健全区级医疗保障 基金安全防控机制。
(三)贯彻执行国家、省、市医疗保障筹资和待遇政策,完善 动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立 健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
(四)贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准
(五)贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服 务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调 整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价 格信息监测和信息发布制度
(六)配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备 医用耗材集中、带量采购工作监督管理;落实并监督管理区属公立 医疗卫生机构的药品、医用设备、医用耗材的采购置度
二、单位决算构成
从决算单位构成看,龙子湖区医疗保障局本级2021年度部门决算包括:单位本级决算,与预算比较,无变化。
第二部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级(本级) |
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
552.75 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
540.16 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
12.60 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
7.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
559.75 |
本年支出合计 |
58 |
559.75 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
559.75 |
总计 |
62 |
559.75 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开02表 |
部门:蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
559.75 |
559.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
540.16 |
540.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
257.60 |
257.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
257.60 |
257.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
267.81 |
267.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
267.81 |
267.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
14.75 |
14.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101504 |
信息化建设 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
559.75 |
24.34 |
535.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
540.16 |
11.75 |
528.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
257.60 |
0.00 |
257.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
257.60 |
0.00 |
257.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21013 |
医疗救助 |
267.81 |
0.00 |
267.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
267.81 |
0.00 |
267.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
14.75 |
11.75 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101504 |
信息化建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
229 |
其他支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
552.75 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
540.16 |
540.16 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
559.75 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
559.75 |
552.75 |
7.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
559.75 |
总计 |
58 |
559.75 |
552.75 |
7.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
552.75 |
24.34 |
528.41 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
540.16 |
11.75 |
528.41 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
257.60 |
0.00 |
257.60 |
||
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
257.60 |
0.00 |
257.60 |
||
21013 |
医疗救助 |
267.81 |
0.00 |
267.81 |
||
2101301 |
城乡医疗救助 |
267.81 |
0.00 |
267.81 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
14.75 |
11.75 |
3.00 |
||
2101501 |
行政运行 |
11.75 |
11.75 |
0.00 |
||
2101504 |
信息化建设 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||||||
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||||||||||||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|
|||||||||||||||||
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||||||
部门:蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
4.60 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||||
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
4.54 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.61 |
|
||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1.61 |
|
||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.14 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
5.54 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||
30309 |
奖励金 |
12.60 |
30229 |
福利费 |
0.05 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
||||||||||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||||||||||
人员经费合计 |
18.14 |
公用经费合计 |
6.20 |
|
|||||||||||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||
注:蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。” |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级(本级) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位: 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
龙子湖区医疗保障局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
第三部分 蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计559.75万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计559.75万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少98.28万元,下降14.9%,主要原因:一是财政拨款收入减少。二是卫生健康支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计559.75万元,其中:财政拨款收入559.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计559.75万元,其中:基本支出24.34万元,占4.3%;项目支出535.41万元,占95.7%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计559.75万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计559.75万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少98.28万元,下降14.9%,主要原因:一是财政收入的减少;二是卫生健康事业支出项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出552.75万元,占本年支出的98.7%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少96.28万元,下降14.8%。主要原因一是财政收入的减少;二是卫生健康事业支出项目减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出552.75万元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出540.16万元,占97.7%;城乡社区(类)支出12.60万元,占2.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.20万元,支出决算为552.75万元,完成年初预算的152.6%。决算数大于预算数的主要原因:是卫生健康支出中城乡医疗救助支出增加其中:基本支出24.34万元,占4.4%;项目支出528.41万元,占95.6%。具体情况如下:
1.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为200.0万元,支出决算为257.60万元,完成年初预算的128.8%,决算数大于预算数的主要原因是国家规定的财政配套标准提高。
2.卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出。年初预算为140.0万元,支出决算为267.81万元,完成年初预算的191.3%,决算数大于预算数的主要原因是国家规定的医疗救助标准提高,纳入救助的疾病种类增加,一站式救助在全市范围内全覆盖。
3.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出。年初预算为22.20万元,支出决算为11.75万元,完成年初预算的52.9%,决算数小于预算数的主要原因是减少非必要开支,节约财政资金。
4.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.0万元,决算数大于预算数的主要原因是上级部门下拨信息化建设专项资金用于提升信息化建设能力。
5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.60万元,决算数大于预算数的主要原因是2021年度创建文明城市保证金在2022年度发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出24.34万元,其中:人员经费18.14万元,主要包括:医疗费补助、奖励金;公用经费6.20万元,主要包括:办公费、福利费、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入7.0万元,本年支出7.0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.0万元,决算数大于预算数的主要原因是业务量增加上级补助收入增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级机关运行经费支出6.20万元,比2021年减少310.25万元,下降98.0%,主要原因是疫情防控中隔离点运行经费不再从我单位支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级政府采购支出总额1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.61万元,占授予中小企业合同金额的100%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,蚌埠市龙子湖区医疗保障局本级共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金546.66万元。从评价情况看,目所有开支均按照财务管理制度执行,资金的使用严格把关,整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、区委区政府及财政有关规定执行。单位内部不定期抽查,严格人员作风,不存在违规违法的问题。项目资金使用与具体项目实施内容相符合,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划按成,未逾期。
组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,项目资金使用与具体项目实施内容相符合,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划按成,未逾期。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“财政对基本医疗保险基金的补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
财政对基本医疗保险基金的补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200.0万元,执行数为257.60万元,完成预算的128.8%。项目绩效目标完成情况:一巩固参保率,稳步提高保障水平,实现基金收支平衡,应保尽保;二是困难群众就医负担减轻程度明显提高,对健全社会救助体系的影响成效明显。发现的主要问题及原因:一是资金窘困,兜底困难大,原因是区划调整后人口基数增大,保障人口增多和救助政策的调整导致救助标准提高;二是项目绩效考核需到特定时间节点才能实施,原因是城乡居民基本医疗保险参保工作一般在每年的下半年才开始实施征缴。下一步改进措施:一是按照调整后的政策做好全面兜底;二是需要上级持续加大对我区城乡居民医疗保险资金的支持。
财政对基本医疗保险基金的补助项目的《项目支出绩效自评表》。
项目绩效自评表详见2022年度项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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( 2022 年度) |
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项目名称 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
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主管部门 |
龙子湖区医保局 |
实施单位 |
龙子湖区医保局 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
200 |
200 |
257.6 |
10 |
128.8% |
10 |
|||||
其中:本年财政拨款 |
200 |
200 |
257.6 |
10 |
128.8% |
10 |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
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- |
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- |
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其他资金 |
0 |
0 |
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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一巩固参保率,稳步提高保障水平,实现基金收支平衡,应保尽保;二是困难群众就医负担减轻程度明显提高,对健全社会救助体系的影响成效明显。 |
一巩固了参保率,稳步提高保障水平,实现基金收支平衡,做到应保尽保;二是困难群众就医负担减轻程度明显提高,对健全社会救助体系的影响成效明显。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1:符合医疗救助条件的对象按规定纳入救助范围 |
救助对象全覆盖 |
救助对象全覆盖 |
10 |
10 |
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|
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||||||
…… |
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质量指标 |
指标1:重点救助对象政策范围内住院自付费年度限额内救助比率 |
70% |
70% |
10 |
10 |
|
|||||
|
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
…… |
|
|
|
|
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时效指标 |
指标1:资金及时拨付效率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
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|
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|
|
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成本指标 |
指标1:低保户每人每年住院门诊救助金额,五保户每人每年住院、门诊救助金额 |
最高13000元;最高15000元 |
最高13000元;最高15000元 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
效 |
经济效益 |
指标1:促进经济发展 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
社会效益 |
指标1:困难群众看病就医方便程度 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
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||||||
…… |
|
|
|
|
|
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生态效益 |
指标1:该项目不适用此项指标 |
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指标2: |
|
|
|
|
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…… |
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可持续影 |
指标1:关爱重点优抚体系的可持续性 |
效果明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
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|
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≧95% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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指标2: |
|
|
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||||||
…… |
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总分 |
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100 |
100 |
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
(3)单位评价结果。
《2022年度财政对基本医疗保险基金的补助项目绩效评价报告》详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
医疗保障局项目自评表.xls