蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年医保中心单位预算公开
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管
服务中心2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医疗耗材集中、带量采购工作监督管理;落实并监督管理区属公立医疗卫生机构的药品、医用设备、医疗耗材的采购制度。
(二)在上级部门指导下,负责辖区内医疗保障基金的监督检查,医疗费用稽查稽核工作,依照法律法规,查处医疗保障领域违法违规行为。
(三)完成区委区政府交办的其他任务。
二、单位预算构成
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
(一)负责辖区内医疗机构稽查稽核及年度考核工作。
(二)负责医保基金监督管理工作。
(三)配合上级部门指导全区医疗卫生机构药品、医用设备、医疗耗材集中、带量采购工作监督管理;落实并监督管理区属公立医疗卫生机构的药品、医用设备、医疗耗材的采购制度。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支预算收支总表的说明
按照综合预算管理原则,蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。医疗保障监管服务中心单位2024年收支总预算57万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年度收入预算57万元,其中,本年收入57万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入57万元,收入全部为一般公共预算拨款收入57万元,占100%,比2023年预算增加1.97万元,增长3.46%,原因主要是社保缴费基数的增加。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年度支出预算57万元,比2023年预算增加1.97万元,增长3.46%,原因主要是社保缴费基数的增加;其中,基本支出安排52万元,占91.23%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出5万元,占 8.77%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年财政拨款收支预算57万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款57万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入57万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出7.09万元,占12.44%;卫生健康支出40.86万元,占71.68%;住房保障支出9.05万元,占15.88%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年一般公共预算支出57万元,比2023年一般公共预算增加1.97万元,增长3.46%,增长的原因主要是社保缴费基数的增加。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出7.09万元,占12.44%;卫生健康支出40.86万元,占71.68%;住房保障支出9.05万元,占15.88%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2024年预算安排4.73万元,比2023年预算增加0.11万元,增长2.38%,增长的原因主要是社保缴费基数的增加。
2、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)” 2024年预算安排2.36万元,比2023年预算增加0.05万元,增长2.16%,增长的原因主要是缴费基数的增加。
3、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2024年预算安排3.28万元,比2023年预算增加0.07万元,增长2.18%,增长的原因主要是随工资基数增加。
4、“住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)” 2024年预算安排6.5万元,比2023年预算增加1.1万元,增长20.37%,增长的原因主要是社保缴存基数的增加。
5、“住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)” 2024年预算安排2.55万元,比2023年预算增加0.65万元,增长34.21%,增长的原因主要是社保缴存基数的增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年度一般公共预算基本支出52万元,其中,人员经费52万元,公用经费0万元。
(一)人员经费52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1、“医疗保障基金监督稽查专项经费”项目
(1)项目概述:龙子湖区医疗保障监管服务中心为加强医疗保障基金监督管理,保障基金安全,提高医保基金的使用效率,维护医疗保障相关主体的合法权益,通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。
(2)立项依据:《安徽省医疗保障基金监督管理办法》
(3)实施主体:蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心
(4)起止时间:2022年--2024年
(5)项目内容:医疗保障基金监督稽查专项经费
(6)年度预算安排。
①三年支出计划。
2022-2024年该项目拟安排15万元,其中,2022年安排5万元,2023年安排5万元,2024年安排5万元。
②年度预算安排。
2024年该项目预算5万元,主要用于医疗保障基金监督稽查专项工作的开展费用等。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2024 年度) |
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项目名称 |
医疗保障基金监督稽查专项经费 |
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主管部门 |
蚌埠市龙子湖区医疗保障局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心 |
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项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
15 |
年度资金总额: |
5 |
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其中:财政拨款 |
15 |
其中:财政拨款 |
5 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 |
数量指标 |
监管覆盖一类医疗机构数量 |
16 |
数量指标 |
监管覆盖一级医疗机构数量 |
16 |
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监管覆盖医保定点药店数量 |
95 |
监管覆盖医保定点药店数量 |
95 |
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质量指标 |
对协议医药机构的稽查率 |
全覆盖,达到100% |
质量指标 |
对协议医药机构的稽查率 |
全覆盖,达到100% |
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各项工作完成达标率 |
100% |
各项工作完成达标率 |
100% |
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…… |
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…… |
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时效指标 |
稽核走访完成 |
100% |
时效指标 |
稽核走访完成 |
100% |
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指标2: |
|
指标2: |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
专项业务支出 |
5万元 |
成本指标 |
专项业务支出 |
5万元 |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1:维持基金收支平衡 |
效果显著 |
|
指标1:维持基金收支平衡 |
效果显著 |
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指标2: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利 |
社会平稳运转 |
社会效益 |
通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利 |
社会平稳运转 |
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指标2: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1: |
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生态效益 |
指标1: |
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指标2: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
体现政策导向,长期保障工作平稳进行 |
长期 |
可持续影响 |
体现政策导向,长期保障工作平稳进行 |
长期 |
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指标2: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:补助对象满意率 |
≧90% |
服务对象 |
指标1:补助对象满意率 |
≧90% |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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…… |
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(二)绩效目标设置情况。
2024年,蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位1个项目实行了绩效目标管理(此处项目个数应与2024年单位预算中编制的项目个数保持一致),涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在单位预算中反映医疗保障基金监督稽查专项经费项目等项目绩效目标表,具体见“第四部分 附件”。
(三)机关运行经费。
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。2024年安排了单位运行经费0万元,与2023年持平。
(四)国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日,蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位共有车辆0辆,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年单位预算公开附表
附件:蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年单位预算表
附件:蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年单位项目绩效目标表
蚌埠市龙子湖区医疗保障监管服务中心单位2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
医疗保障基金监督稽查专项经费 |
5 |
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