龙子湖区退役军人服务管理中心2022年单位预算
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年单位预算
2022年2 月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算支出情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于2022年项目支出情况说明
8.关于2022年政府性基金预算支出情况说明
9.关于2022年国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分 2022年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
承担退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等职责任务。
二、单位机构设置情况
龙子湖区退役军人服务管理中心为蚌埠市龙子湖区退役军人事务局下属二级预算单位,属于全额拨款事业单位,无下设其他单位。
三、2022年度主要工作
1、“两站一中心”建设
2、基层队伍培训
3、退役士兵移交安置及后续服务保障
4、各类重点优抚对象的抚恤、补助经费发放
5、退役士兵技能培训
6、退役军人暨家属就业创业帮扶
7、退役军人专项岗位开发
8、春节、“八一”等节日对驻军部队走访慰问
9、双拥模范单位创建及申报
10、烈士褒扬纪念工作
11、光荣牌悬挂和信息采集
12、优待证发放
13、信访接待及历史遗留问题解决
14、重点优抚对象疗养、体检工作
15、义务兵优待金及立功受奖人员奖励发放
16、困难退役军人帮扶。
第二部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,龙子湖区退役军人服务管理中心,所有收入和支出均纳入单位预算管理。龙子湖区退役军人服务管理中心2022年收支总预算19.93万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入等,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、 关于2022年收入预算情况说明
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年度收入预算 19.93万元,其中,本年收入19.93万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入19.93万元,收入全部为一般公共预算拨款收入19.93万元,占100%,比2021年预算增加0.7万元,增长3.64%,原因主要是人员待遇自然增长。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2022年支出预算情况说明
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年度支出预算19.93万元,比2021年预算增加0.7元,增加3.64%,原因主要是人员待遇自然增长。其中,基本支出安排19.93万元,占支出预算100%,主要用于人员工资,福利等;项目支出0万元,占支出预算0%。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年财政拨款收支预算19.93万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入19.93万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务0万元,占0%;社会保障和就业支出14.33万元,占 71.9 %;医疗卫生支出1.32万元,占6.6%;住房保障支出4.29万元,占21.5%。
五、关于2022年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年一般公共预算支出19.93万元,比2021年预算增加0.7万元,增长3.64%,原因主要是人员待遇自然增长。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出14.33万元,占71.9%;卫生健康支出1.32万元,占6.6%;住房保障支出4.29万元,占21.5%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况
1、“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”2022年预算安排1.90万元,比2021年预算增加0.19万元,增长11.18%,增长原因主要是缴费基数自然增长。
2、“一般公共服务(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)”2022年预算12.42万元,比2021年预算增加0.76万元,增长6.52 %,增长原因主要是根据人员待遇自然增长。
3、“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2022年预算安排1.32万元,比2021年预算增加0.12万元,增长10%,增长原因主要是随工资基数增加。
4、“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2022年预算安排3.1万元,比2021年预算增加0.08万元,增长2.65%,增长原因主要是工资基数增加。
5、“住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”2022年预算安排1.19万元,比2021年预算减少0.45万元,下降27.44%,下降原因主要是根据人员调整。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年度一般公共预算基本支出19.93万元,其中,人员经费19.93万元,公用经费0万元。(一)人员经费19.93万元,主要包括: 工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、福利费。
(二)公用经费0万元。
七、关于2022年项目支出情况说明
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年度安排项目支出0万元, 2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
八、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。龙子湖区退役军人服务管理中心2022年机关运行经费财政拨款预算 0万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,与2021年持平,主要原因是无需安排。
(二)政府采购情况。
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
(三)政府购买服务情况。
龙子湖区退役军人服务管理中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
(四)项目及绩效目标情况。
无
(五)绩效目标设置情况
按照中共蚌埠市龙子湖区委员会 蚌埠市龙子湖区人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知(蚌龙[2021]10号)要求,龙子湖区退役军人服务管理中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算当年财政拨款0万元,国有资本经营预算当年财政拨款0万元,财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元,实行单位自评或第三方评价。
(六)国有资产占用使用情况。
截至2021年12月31日,龙子湖区退役军人服务管理中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、单位资金:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2022年单位预算公开附表
附件:龙子湖区退役军人服务管理中心2022年单位预算公开表