2018年龙子湖区政务中心预算公开情况说明

发布时间:2018-02-02 09:38  来源:龙子湖区数据资源管理局浏览量: 【字号:   打印

2018年部门预算公开目录

一、 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

二、 2018年部门预算收支情况说明

1.关于2018年收支预算总体情况说明

1-1.关于2018年收入预算情况说明

1-2.关于2018年支出预算情况说明

2.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

3.关于2018年一般公共预算拨款情况说明

4.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

5.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

6.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

三、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、2018年部门预算公开附表

 

 

 

2018年龙子湖区政务服务中心

预算公开情况说明

 

一、    部门概况

(一)主要职能

1负责机关政务和有关事务的协调联络工作;负责机关行政事务工作,负责机关综合文字、文电收发,印鉴、档案、保密工作;负责机关综合治理、安全保卫、信息化建设、依法治区等工作;负责机关国有资产管理工作;负责机关会议会务工作;负责机关机构编制、人事管理、财务核算等工作;负责信息工作、机关效能建设工作;负责局机关政府信息公开工作。

2、负责对各部门各单位进驻中心窗口办理事项的组织协调、指导服务、监督管理和提升效能等管理服务工作;负责联办事项的组织协调和部门之间的业务衔接,检查落实联办结果;负责全区政务服务标准化建设工作;负责窗口和工作人员管理制度、服务标准的组织实施和督促检查;负责服务大厅的现场管理和窗口工作人员调整、管理考核;负责服务对象对窗口及窗口工作人员的投诉情况的调查核实。

3、负责对区级经批准未进驻中心窗口办理的行政审批事项,包括确需由部门单独设立服务大厅办理的行政审批事项的监督管理工作;负责对未进驻中心窗口的行政审批事项投诉情况的调查核实;对分中心行政审批工作情况进行指导协调和监督检查。负责全区政务服务体系建设的协调、联络工作,指导乡、街(中心)政务服务中心和基层为民服务办事机构的政务服务工作;参与对国家、省、市下放、取消的行政审批项目落实情况进行监督检查;负责参与全区行政审批项目的清理和动态管理。

(二)下属单位

龙子湖区政务中心为正科级行政单位,现有在编人员13名,其中领导1名,工作人员12名。

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

经费供给方式

小计

在职

离退休

聘用

 

龙子湖区政务中心

行政单位

13

13

13

 

 

全额拨款

               

 

 

(三)年度主要工作

1、简政放权,深化行政审批制度改革

一是继续推动行政审批简政放权,释放经济社会发展活力,对行政审批项目实施标准目录化管理,加强行政审批业务指导和监管,确保取消、下放或调整的行政审批权衔接好、落实好;二是坚持行政审批、管理、监督三分离原则,建立决策、审批、监管相对分离又相互协调的新机制;三是进一步加强政务服务标准化在实际工作中的贯彻落实。

2、提升平台,推进行政审批服务信息化建设

一是推进网上行政审批工作,推广审批事项网上咨询、网上申报和相关部门的在线审核;二是探索建立行政审批结果电子档案库,实现资源共享;三是推动中心与窗口,省、市中心之间网络互联互通、信息共享,做到纵横联动、有效衔接。

3、三级联动,加强政务服务体系建设

一是全面提高区政务服务中心运行规范化、标准化水平;二是大力推进乡镇(街道)为民服务中心和村(社区)为民服务全程代理工作站建设,进一步理顺管理体制,加强场所建设,拓展服务范围,规范操作程序,完善管理制度,创新服务方式。

二、部门预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况

按照综合预算管理原则,政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。政务中心2018年收支总预算200.4万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公共服务支出。

政务中心2018年度收入预算 100.2 万元,其中一般公共预算拨款收入100.2 万元,比2017年预算增加90万元,增长882.4%增长原因主要是互联网+政务服务建设。

2018年度支出预算 100.2 万元,2017年预算增加90万元,增长882.4%,增长原因主要是互联网+政务服务建设。其中基本支出安排5.2  万元,占比5.2%;项目支出 95 万元,占比94.8%

(二)财政拨款收支预算总体情况

政务中心2018年度财政拨款收入预算100.2万元,其中一般公共预算财政拨款当年收入100.2万元,财政拨款支出预算100.2万元,其中一般公共服务支出100.2万元。

(三)一般公共预算拨款情况

政务中心2018年度一般公共预算拨款100.2万元,其中一般公共服务100.2万元,占比100%具体情况如下:

 “一般公共服务”2018年预算安排100.2万元,比2017年预算增加90万元,增长882.4%,增长原因主要是互联网+政务服务建设,其中:“行政运行”预算100.2万元,主要用于保障政务中心正常运转的支出。

(四)一般公共预算基本支出情况

政务中心2018年度一般公共预算基本支出5.2万元,其中,商品和服务支出5.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支情况

政务中心2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)国有资本经营预算拨款情况说明

政务中心2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。政务中心2018机关运行经费财政拨款预算 5.2  万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2017年预算持平。

(二)政府采购情况。政务中心2018年各单位政府采购预算总额 0万元。计划采购货物(设备)分别0。其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况。政务中心2018年政府购买服务预算总额0万元,涉及项目0个。

(四)预算绩效编制情况。

按照《龙子湖区人民政府办公室关于印发龙子湖区2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划编制方案的通知》(龙政办[2017]69号)要求,政务中心项目支出按规定设置支出绩效目标,2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。实行部门自评或第三方评价。

1、项目概述。无

2、立项依据。无

3、实施主体。无

4、实施方案。无

5、实施周期。无

6、三年支出计划和年度预算安排。

1)三年支出计划。

2018-2020年该项目拟安排0万元,其中,2018年安排0万元,2019年安排0万元,2020年安排0万元。

2)年度预算安排。

2018年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

无。

(五)国有资产占用使用情况。政务中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

 

 

四、名词解释

1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     4、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:龙子湖区政务中心2018年部门预算公开表












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