龙子湖区2019年度“三公”经费预算公开情况
龙子湖区2019年度“三公”经费预算公开情况
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2019年预算数 |
上年预算数 |
增幅(%) |
合 计 |
237.19 |
249.51 |
-4.9% |
因公出国(境)费 |
15 |
15 |
|
公务接待费 |
67.19 |
83.01 |
-19.1% |
公务用车购置及运行费 |
155 |
151.5 |
2.3% |
其中:公务用车运行费 |
155 |
151.5 |
2.3% |
公务用车购置费 |
|
|
|
二、“三公”经费财政拨款支出情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公布的2019年“三公”经费预算为区汇总数,财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款支出。2019年“三公”经费预算安排237.19万元,比2018年减少12.32万元,下降4.9%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费预算15万元,与上一年度持平。持平的主要原因是连续两年,区政府各部门跟随省、市相关部门赴境外学习考察招商,因此本年度安排出国出境费用。经费使用严格按照《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》(财行〔2014〕178号)相关规定执行,该项经费主要用于因公临时出国(境)业务培训、调研考察等外事活动。
(二)公务接待费预算67.19万元,比上年减少15.82万元,同比下降19.1%。下降原因主要是单位积极落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,经费使用严格执行《蚌埠市党政机关国内公务接待管理细则》(蚌办发〔2014〕21号)规定,该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。
(三)公务用车购置及运行费预算155万元,比上年增加3.5万元,同比增长2.3%。增长的原因是部分车辆老化及新增1辆公务用车,经费使用严格按照中央和省有关公务用车配备使用管理制度执行。其中公务用车购置费0万元,上年同期为0,与上年持平,持平的主要原因是从严控制新增车辆配置和更换,严格控制公务用车无实际意义的更换;公务用车运行费155万元,比上年增加3.5万元,同比增长2.3%,增长的原因是部分车辆老化及新增公务用车。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。