关于2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

发布时间:2024-05-20 16:29 来源: 龙子湖区审计局 浏览量: 【字号:   打印

关于2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况,公告如下。

一、整改工作部署推进情况

区委、区政府高度重视审计和审计查出问题的整改工作。区委审计委员会、区政府常务会专题听取2022年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计的报告。审计查出问题整改情况列入区长办公会议程。常务副区长多次召开审计整改工作推进会,要求拧紧审计整改链条,制定问题清单,明确整改时限,抓好整改闭环管理。审计工作报告反映的11个主要问题,涉及问题金额2,262.01万元。截至目前,11个主要问题已全部完成整改。有关部门单位采取加快资金拨付进度、上缴国库统筹使用、调整账目、完善管理等方式,完成问题金额整改2,262.01万元,采纳审计建议8条,制定完善相关规章制度3项。

二、审计发现问题的整改情况

(一)区本级财政管理审计查出问题的整改情况

1.关于部分预算单位预算执行率较低的问题

已整改。采取收回预算、加快项目实施进度等方式完成整改。

2.关于财政非税专户暂存暂付款项长期挂账,未及时清理的问题

已整改采取缴回非税专户、调整账目处理、上缴国库等方式完成整改。

(二)部门预算执行审计查出问题的整改情况

1.关于预算编制不够精细,预算与决算数差距较大的问题

已整改。督促有关单位在以后年度加强预算管理,进一步细化预算编制,提高预算编制的准确性和科学性。

2.关于财政结余资金未上交的问题

已整改。财政结余资金已上缴财政。

3.关于往来款项长期挂账的问题

已整改。采取调整账目、上缴国库等方式完成整改。

4.关于个别项目预算编制不精准、不科学,补贴资金下发不及时的问题

已整改。有关单位明确了预算编制方案流程,结合项目实际进展情况,提高预算编制的准确性,将加强资金管理,严格按照规定及时拨付使用资金。

5.关于固定资产管理不规范的问题

已整改。已完成固定资产处置程序,按规定移交资产,盘活闲置资产。

6.关于专项资金管理不规范的问题

已整改。有关单位建立资金管理制度,提高资金使用效益,已完成资金绩效评价工作。

(三)重点民生项目和资金审计查出问题的整改情况

1.关于部分老年食堂和助餐点建设补贴拨付不规范的问题

已整改督促有关单位要加强老年助餐工程建设运营监督管理情况,全面准确将政策、资金落到实处。

2.关于“老年助餐”项目运营管理手续不完善的问题

已整改。已与各养老助餐机构区签订了相关合同协议。

3.关于部分幼儿园困难资助政策落实不到位的问题

已整改。已完成2023年园内资助资金计提工作,并按照规定标准发放到位。

三、下一步工作安排

将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,坚决按照区委、区政府决策部署,依法履行审计监督职责,聚焦体制机制建设,抓好审计项目全生命周期管理,以切实行动助力全区高质量跨越式发展。

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