龙子湖区信访局2024年部门预算表
蚌埠市龙子湖区政府信访局
2024年部门预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算支出情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算支出情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出情况说明
9.关于2024年项目支出情况说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神,结合本地实际,制定年度工作计划并组织实施,负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则,负责信访法规的宣传教育;
(二)负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮,承办区委、区政府和上级机关转办、交办的信访事项;
(三)负责向各乡(街道)和区直各部门转办、交办信访事项,并督促、检查办理情况;
(四)直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题,负责有关信访件的复查;
(五)调查、研究、分析信访情况,及时向区委、区政府和上级机关提供信息和解决问题的建议;
(六)协助区委、区政府领导指导各乡(街道)和区直各部门的信访工作,总结交流信访工作经验。负责信访干部队伍建设,组织培训信访工作人员;
(七)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,蚌埠市龙子湖区信访局2024年度部门预算包括局本级预算,无局下属单位,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
龙子湖区信访局 |
行政单位 |
三、2024年度主要工作任务
(一)加强《信访条例》宣传,加强培训工作,强化依法信访。主要包括两个方面,一是通过对工作人员进行思想教育和业务培训,提高工作人员的政治素质、业务水平和工作能力。加强各部门依法处理信访问题的意识,为民服务的意识,增强信访干部处理突发问题和疑难信访问题的能力,增强应对复杂局面的能力。二是通过对群众的宣传教育,引导群众依法有序的反映信访问题,维护信访秩序。将信访工作进一步引入规范化、法制化。
(二)积极开展矛盾纠纷排查化解工作,最大限度减少重复访、越级访的发生。坚持把信访问题排查化解作为一项常态性工作落实好、坚持好,并在深化上下功夫,实现由一般性排查向重点排查转移,在全面排查矛盾纠纷的基础上,紧盯土地征用、城镇拆迁、涉法涉诉、劳动社保等比较突出的重点领域,紧盯重点活跃群体及一些关系民生和影响社会稳定的热点难点问题,切实做到早发现早解决、不积累不上交。
(三)集中精力化解信访突出问题,切实把群众吸附在当地。一要高度重视初信初访。及时解决群众合理诉求,坚决防止因工作不到位、责任不落实、处理不及时而形成重信重访和信访积案。二要管好用好特殊疑难信访问题专项资金,科学界定其适用范围,最大限度地发挥其在积案化解中的杠杆作用。三要从严问责。对化解信访事项工作重视不够、措施不力、推诿扯皮、进展缓慢,视情况予以通报批评;对因工作不到位、责任不落实,造成疑难信访事项得不到有效解决,致使矛盾激化,造成严重后果的责任人,严肃追究责任。
(四)进一步健全完善制度机制,把信访问题化解工作落到实处。一要健全联席会议制度,不断探索提高联席会议统筹信访工作、综合解决信访问题的综合效能,更好的发挥党委、政府统领、信访部门组织协调、职能部门各司其职各负自责的工作效应。二要落实好领导干部定期接访、包案领导约访、带案下访工作,更好的推进和提升信访工作。三要坚持“双向”规范,在提升信访人员工作素质的同时,进一步完善和规范非正常上访处置机制,加大对无理缠访闹访和非正常上访行为的处置力度。
按照中央、省委、市委、区委要求,紧紧围绕“抓重点、补短板、防风险”的总要求,以“事要解决、怨要纾解”为目标,把有无侵害群众利益作为信访工作的评判标准,以“深督导、重化解、促落实”专项行动为契机,科学谋划好信访工作,解决突出信访问题、化解重大风险隐患,确保全区信访形势持续好转。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,龙子湖区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。龙子湖区信访局2024年收支总预算131.87万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出。
二、关于2024年收入总表的说明
龙子湖区信访局2024年度收入预算131.87万元,其中,本年收入131.87万元,上年结转结余0万元。
(一)本年收入131.87万元,收入全部为一般公共预算拨款收入131.87万元,占100%,比2023年预算减少10.07万元,减少7.1%,原因主要是减少项目费用。
(二)上年结转结余0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
龙子湖区信访局2024年度支出预算131.87万元,比2023年预算减少10.07万元,减少原因主要是减少项目费用;其中,基本支出安排2.87万元,占2.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出129万元,占97.8%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
龙子湖区信访局2024年财政拨款收支预算131.87万元,收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款131.87万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入131.87万元。支出按功能分类分为:一般公共服务131.87万元,占100%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
龙子湖区信访局2024年一般公共预算支出131.87万元,比2023年一般公共预算减少10.07万元,减少7.1%,原因主要是减少项目费用。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出131.87万元,占100%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
“一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)信访事务(项)”2024年预算安排131.87万元,比2023年预算减少10.07万元,减少7.1%,原因主要是减少项目费用。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
龙子湖区信访局2024年度一般公共预算基本支出131.87万元,其中,人员经费0.56万元,公用经费2.31万元。
(一)人员经费0.56万元,主要包括:津贴补贴
(二)公用经费2.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
本部门2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
龙子湖区信访局2024年度共安排项目支出129万元,比2023年预算减少10万元。主要包括:本年财政拨款安排129万元(其中,一般公共预算拨款安排129万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
本部门2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
本部门2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“信访维稳工作专项资金”项目。
(1)项目概述。信访维稳是做好群众的来信来访,积极解决来信来访中群众反映的问题,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。
(2)立项依据。区委区政府研究决定
(3)实施主体。区信访局
(4)起止时间。2023年-2025年
(5)项目内容。维稳全区信访形势稳定
(6)年度预算安排。50万
(7)绩效目标。重大敏感时期信访形势稳定,实现“零进京”。不出现因信访炒作,造成社会负面影响;预防和避免极端事件发生。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
信访维稳工作专项资金 |
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主管部门 及代码 |
[006]蚌埠市龙子湖区人民政府信访局 |
实施单位 |
蚌埠市龙子湖区人民政府信访局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
50 |
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其中:财政拨款 |
50 |
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上年结转 |
|
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其他资金 |
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年度 目标 |
目标1:重大敏感时期信访形势稳定,实现“零进京”。 目标2:不出现因信访炒作,造成社会负面影响;预防和避免极端事件发生。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
进京访数量 |
同比下降 |
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质量指标 |
资金拨付合规性 |
严格按照规定拨付资金 |
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时效指标 |
资金拨付时效性 |
按照时间节点支付 |
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成本指标 |
总成本 |
≤150万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济增长 |
效果显著 |
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社会效益指标 |
营造良好社会氛围 |
效果显著 |
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生态效益指标 |
改善生态环境 |
效果显著 |
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可持续影响指标 |
化解社会矛盾,促社会和谐,推动经济社会发展。 |
效果显著 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
乡街满意 |
100% |
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(二)机关运行经费。
龙子湖区信访局2024年机关运行经费财政拨款预算2.87万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,比2023年预算减少0.07万元,下降2.3%,主要原因是缩减公务接待经费。
(三)政府采购情况。
龙子湖区信访局2024年政府采购预算2万元。其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况。截至2023年12月31日,龙子湖区信访局共有车辆0辆,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,龙子湖区信访局3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款129万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
3、单位资金:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入,包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。
4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 2024年部门预算公开附表
附件:龙子湖区信访局2024年部门预算表
附件:龙子湖区信访局2024年部门项目绩效目标表
附件:
蚌埠市龙子湖区信访局2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
专项业务费 |
39 |
2 |
信访维稳专项资金 |
50 |
3 |
疑难信访救助专项资金 |
40 |